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平成17年度収入・支出予算の概要

平成16年度(健保)決算見込
経常・最終収支共に黒字化が達成できる見通しに!
 現時点での平成16年度決算見込みでは、前年度に続く被保険者数の減少(対予算▲178人)等による悪化要因は見込まれるものの、保険料収入面で総報酬制下での標準賞与額の大幅な上昇等により3億76百万円程度の好転が見込まれる見通しとなったのに加え、売却を進めてきた閉鎖保養所等の売却収入3億78百万があったこと等により、収入面で約8億2百万円の好転が見込まれ、又、一方の支出面でも保険給付費が1億83百万円、老人保健等拠出金の精算返戻金の増等により1億82百万円減少する見込みで、これに事務所費等の抑制効果や未使用となった予備費(2億71百万円)を加えた支出合計で約6億93百万円好転する見通しとなり、この結果、収支差引で約14億95百万円、経常収支の方も10億71百万円の黒字が確保できる見通しです。 
[単位:百万円]
  予 算 決算見込み 差 異
収入 保    険    料 6,243 6,619 376
財 調 交 付 金 60 75 15
雑  収  入  他 108 519 411
計(A) 6,411 7,213 802
支出 保 険 給 付 費 3,159 2,976 ▲183
老 健 等 拠 出 金 2,385 2,203 ▲182
保 健 事 業 等 285 267 ▲18
営    繕    費 29 29 0
財 調 拠 出 金 87 92 5
事  務  費  他 466 151 ▲315
計(B) 6,411 5,718 ▲693
収支差引額(A−B) 0 1,495 1,495
  同上: 除く予備費 271
1,495 1,224
経常収支差引額 240
1,071 831

当組合の経常収支等の推移

経常収支等の推移グラフ

→保険料収入に対する老人保健等拠出金負担額の割合
  H11 H12 H13 H14 H15 H16見込 H17(予算)
拠出金の割合(%) 44.54 38.64 51.72 47.27 32.15 33.28 33.24

年間平均保険料収入と医療費・拠出金負担額の推移

[単位:円/被保険者一人当たり]
  H11 H12 H13 H14 H15 H16見込 H17(予算)
年間平均保険料収入(A) 455,874 452,742 455,278 440,438 520,759 561,720 569,220
負   担   額   (B) 438,519 428,578 503,590 456,312 414,854 439,524 448,868
対保険料収入比率(B/A) 96.2 94.7 110.6 103.6 79.7 78.2 78.9
総報酬制導入
料率引上
医療費対前年度比 (%) + 0.4 + 4.7 + 5.5 ▲ 7.1 ▲ 7.4 + 2.8 + 3.0
当 組 合 の 被 扶 養 率 1.62 1.63 1.55 1.54 1.51 1.49 1.46
《被扶養者認定基準の見直し》


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